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集团公司被评为遂宁市内部审计先进集体
发布时间:2013-09-27 09:14:29| 浏览次数:

     9月26日,在全市内部审计工作暨市内审协会第二届五次理事会议上,集团公司被遂宁市审计局、遂宁市内部审计师协会评为“遂宁市内部审计先进集体”,集团公司审计负责人、高级会计师李旭东被遂宁市审计局评为“遂宁市审计专家人才库首批审计专家”(全市企业类唯一),并当选遂宁市内部审计师协会常务理事,同时就内审工作在会上作了交流发言。

    内部审计作为企业的“免疫系统”和自我约束机制,不仅是企业资产的守护者、财务账表的复核者、会计核算的勾稽者,更是强化管理的促进者、提高效能的推动者、价值增值的倡导者,对保障企业依法经营、规范管理、健康发展具有重要意义。作为政府授权经营国有资产的企业集团,美丰集团始终高度重视内部审计工作,牢固树立“以内部审计促进公司治理”的审计理念,自觉坚持“围绕中心、服务大局、全面覆盖、突出重点”的工作方针,努力践行“勤奋、求精、攀高、创新”的企业文化,严格监督集团所属各单位财务收支的真实性、合法性和效益性,客观评价内控制度的健全性、遵循性和有效性,突出重点领域和关键环节的审计监管,更加注重从治理、机制和制度层面揭示问题、提出建议、改善管理,充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能和“监督、评价、服务”职责。

    2012年,在市审计局、市内审协会和县审计局的关心指导下,在集团公司董事会和董事长的正确领导下,审计监察室通过以绩效评价为主线、加强财务收支审计,以现场监控为重点、加强工程结算审计,以“免疫预防”为目标、加强审计效能监察,以风险管理为指引、加强内控制度建设,以过程渗透为路径、加强内审服务功能,全年共完成审计项目30个,审计总金额286,070.69万元,增收节支444.74万元,提出建议意见被采纳68条,起草并出台内部控制制度16个,为进一步规范企业管理,加强内部控制,促进廉政建设,防范经营风险,确保国有资产安全完整和保值增值,提升集团科学发展水平和持续经营能力作出了积极贡献。


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